Com o fim do ano chegando, é bom estar ciente de alguns assuntos para o ano que se aproxima.

Por isso, iremos fazer uma série de posts em nosso blog, sobre as obrigações de empresas americanas. Para iniciar, trataremos de impostos para empresas instaladas nos EUA.

Buscamos as perguntas mais recorrentes dos nossos clientes, e fizemos um bate-papo com a Arianne Aguiar, que trabalha há mais de 3 anos na OGC Associates com preparação de impostos de renda, para pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos.

Para começar, quais são os impostos que a empresa precisar pagar nos Estados Unidos?

Basicamente, uma empresa americana precisa declarar 3 impostos:

  • Income Tax – Imposto de Renda (Anual);
  • Sales Tax – Imposto de Vendas (Mensal);
  • Payroll Tax – Imposto sobre a Folha de pagamento (Mensal, trimestral e anual).
E qual a documentação necessária para a declaração do imposto de renda?

Para a declaração, a empresa deve providenciar os seguintes documentos:

  • Extratos de contas (Conta de Banco, cartão de crédito, PayPal etc);
  • Cópia do último imposto declarado;
  • Informações dos Sócios (endereço, cópia de documentos de identificação, número de social (SSN) ou ITIN se houver).

Com essas informações o contador prepara os documentos Balance Sheet e Profit and Loss, para a partir destes preencher os formulários de declaração do imposto junto ao IRS – agência ligada ao departamento do tesouro americano.

Nos impostos mencionados, existe alguma diferença na declaração de empresas do tipo LLC e a C-Corporation, S-Corporation?

Sim, as principais diferenças entre a LLC, C-Corp and S-Corp se dão na forma da tributação, no percentual do imposto a ser recolhido. Uma sugestão que eu gosto de fazer aos clientes, é sempre conversar com um contador, para entender melhor como funciona cada tipo de empresa, bem como a estrutura tributária e o tipo ideal de empresa.

Quais são os prazos oficiais da declaração do imposto de renda?

Em 2017, os prazos para entrega de imposto de Corporations e até o dia 18 de abril, com pedido de extensão automática o prazo se prorrogou até 16 de Outubro. E para as LLC´s (partnership) o prazo foi dia 15 de Março e com o pedido de extensão automática, o prazo se prorrogou até 15 de Setembro.

Caso a declaração do imposto de renda não seja realizada dentro do prazo, o que pode acontecer?

Se uma empresa não declara o imposto de renda dentro do prazo, isso pode gerar multas altíssimas. Especialmente no caso de empresas com donos estrangeiros, as multas podem ser de até 10 mil dólares por sócio.

Quais dicas você daria a um empresário, para que ele não tenha dor de cabeça com a declaração do imposto de renda?

Sempre tenha os relatórios financeiros da sua empresa em dia, contrate um escritório de contabilidade confiável. E o ideal é conversar com seu contador pelo menos a cada final de trimestre, para acompanhar e estimar quais serão seus impostos devidos.

Você gostou do texto? Acha que ele poderá ser útil? Caso tenha sugestões, entre em contato conosco, através do Chat ou se preferir no encaminhe um e-mail para info@gotous.market

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